一、 工作职责
1、协助部门拟定年度审计工作计划并执行;
2、建立并完善内控体系,满足内部管理及外部审计要求;
3、内部审计:
1)对各分子公司、各部门的业务定期开展专业审计,提出整改建议要求;
2)不定期对重要业务开展专项审计;
3)规范内部财务核算体系和管理体系,协助税收筹划
4、外部审计:
1)协助政府部门及会计师事务所、券商等对公司的独立审计活动;
2)负责审计资料的收集、整理、建档工作,确保合规;
3)负责外部审计沟通、衔接等工作。
二、任职资格/能力要求
1、金融、财经、审计类专业、本科及以上学历;
2、5年以上内外审工作经验,3年以上IPO审计经验,有会计师事务所工作经验;
3、熟悉审计、财政、金融及税法法规;
4、文集语言表达能力良好、善于沟通、为人正直;
5、可接受短期出差。