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2024-03-01

职位信息

  • 6K-8K
  • 本科 / 经验3年以上 / 性别不限 / 年龄不限
  • 朝阳区(来广营诚盈中心1号楼11层)
  • 招聘1人
职位动态
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职位描述

1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;

2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;

3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;

4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;

5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求

1、审计、会计、财经等财务相关专业,本科及以上学历;

2、熟悉审计、财务专业知识、初级以上会计师;

3、3年以上内审工作经验或各行业会计工作经验;

4、熟练使用办公软件和各类财务软件及办公设备;

5、逻辑清晰,擅于总结归纳,具备较强学习能力、具有较好的沟通和文字表达能力;

6、工作认真、负责、严谨,责任心强,人品正直,抗压能力强,执行力强,有良好的道德品质和职业操守;

7、,身体健康,能适应出差。

公司信息

多元化集团公司 私营.民营企业 1000人以上 朝阳区

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